ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM
MUNICIPIO DE GOIOXIM
MUNICIPIO DE GOIOXIM
SUBF 4/2016
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2016
|
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II |
||||||||||
|
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
INICIAL |
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
||||
|
No bimestre |
Até o bimestre (b) |
% (b/total b) |
No bimestre |
Até o bimestre (d) |
% (d/total d) |
|||||
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)) |
18.290.000,00 |
21.709.776,40 |
3.101.895,78 |
13.179.130,93 |
100,00 |
8.530.645,47 |
3.082.299,00 |
12.005.316,37 |
100,00 |
9.704.460,03 |
|
LEGISLATIVA |
901.387,92 |
901.387,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
901.387,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
901.387,92 |
|
AÇÃO LEGISLATIVA |
901.387,92 |
901.387,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
901.387,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
901.387,92 |
|
ADMINISTRAÇÃO |
2.230.952,08 |
2.205.952,08 |
302.220,02 |
1.084.369,40 |
8,23 |
1.121.582,68 |
303.085,35 |
1.083.973,72 |
9,03 |
1.121.978,36 |
|
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
809.340,00 |
809.340,00 |
131.219,58 |
439.694,44 |
3,34 |
369.645,56 |
132.084,91 |
439.298,76 |
3,66 |
370.041,24 |
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
580.000,00 |
580.000,00 |
69.936,72 |
271.568,43 |
2,06 |
308.431,57 |
69.936,72 |
271.568,43 |
2,26 |
308.431,57 |
|
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
791.612,08 |
791.612,08 |
101.063,72 |
373.106,53 |
2,83 |
418.505,55 |
101.063,72 |
373.106,53 |
3,11 |
418.505,55 |
|
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |
50.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.064.250,00 |
1.289.135,66 |
170.748,79 |
653.975,56 |
4,96 |
635.160,10 |
164.433,42 |
647.356,79 |
5,39 |
641.778,87 |
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
314.250,00 |
314.250,00 |
67.379,63 |
223.845,12 |
1,70 |
90.404,88 |
61.055,81 |
217.521,30 |
1,81 |
96.728,70 |
|
ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
20.000,00 |
20.000,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
0,04 |
14.800,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
0,04 |
14.800,00 |
|
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
307.100,00 |
330.212,25 |
39.965,56 |
147.064,22 |
1,12 |
183.148,03 |
39.939,76 |
147.038,42 |
1,22 |
183.173,83 |
|
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
407.900,00 |
609.673,41 |
58.203,60 |
277.866,22 |
2,11 |
331.807,19 |
58.237,85 |
277.597,07 |
2,31 |
332.076,34 |
|
SAÚDE |
3.642.026,69 |
4.440.913,33 |
779.186,86 |
2.919.540,17 |
22,15 |
1.521.373,16 |
743.180,26 |
2.881.992,72 |
24,01 |
1.558.920,61 |
|
ATENÇÃO BÁSICA |
3.522.101,50 |
4.165.912,95 |
748.613,79 |
2.716.699,05 |
20,61 |
1.449.213,90 |
712.584,69 |
2.679.281,60 |
22,32 |
1.486.631,35 |
|
VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
119.925,19 |
275.000,38 |
30.573,07 |
202.841,12 |
1,54 |
72.159,26 |
30.595,57 |
202.711,12 |
1,69 |
72.289,26 |
|
EDUCAÇÃO |
6.354.183,31 |
7.889.262,65 |
1.186.939,18 |
5.528.046,36 |
41,95 |
2.361.216,29 |
1.197.037,61 |
4.489.503,38 |
37,40 |
3.399.759,27 |
|
ENSINO FUNDAMENTAL |
5.490.233,31 |
5.814.286,60 |
1.027.177,47 |
3.736.861,20 |
28,35 |
2.077.425,40 |
1.026.324,48 |
3.734.662,40 |
31,11 |
2.079.624,20 |
|
EDUCAÇÃO INFANTIL |
738.850,00 |
1.974.876,05 |
128.757,79 |
1.724.405,45 |
13,08 |
250.470,60 |
139.709,21 |
688.061,27 |
5,73 |
1.286.814,78 |
|
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
25.100,00 |
25.100,00 |
0,00 |
3.640,19 |
0,03 |
21.459,81 |
0,00 |
3.640,19 |
0,03 |
21.459,81 |
|
DIFUSÃO CULTURAL |
100.000,00 |
75.000,00 |
31.003,92 |
63.139,52 |
0,48 |
11.860,48 |
31.003,92 |
63.139,52 |
0,53 |
11.860,48 |
|
URBANISMO |
2.569.000,00 |
2.668.883,59 |
454.359,64 |
2.127.332,15 |
16,14 |
541.551,44 |
445.309,29 |
2.118.181,80 |
17,64 |
550.701,79 |
|
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
1.914.000,00 |
1.930.057,86 |
309.957,04 |
1.511.271,25 |
11,47 |
418.786,61 |
300.906,69 |
1.502.120,90 |
12,51 |
427.936,96 |
|
SERVIÇOS URBANOS |
120.000,00 |
203.825,73 |
105.959,49 |
142.132,28 |
1,08 |
61.693,45 |
105.959,49 |
142.132,28 |
1,18 |
61.693,45 |
|
PROMOÇÃO COMERCIAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
530.000,00 |
530.000,00 |
38.443,11 |
473.928,62 |
3,60 |
56.071,38 |
38.443,11 |
473.928,62 |
3,95 |
56.071,38 |
|
GESTÃO AMBIENTAL |
124.000,00 |
124.000,00 |
100,00 |
2.216,61 |
0,02 |
121.783,39 |
100,00 |
2.216,61 |
0,02 |
121.783,39 |
|
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
62.000,00 |
62.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62.000,00 |
|
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.000,00 |
|
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
40.000,00 |
40.000,00 |
100,00 |
2.216,61 |
0,02 |
37.783,39 |
100,00 |
2.216,61 |
0,02 |
37.783,39 |
|
AGRICULTURA |
1.018.000,00 |
1.540.291,17 |
195.349,29 |
639.741,52 |
4,85 |
900.549,65 |
191.963,52 |
630.555,75 |
5,25 |
909.735,42 |
|
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
EXTENSÃO RURAL |
948.000,00 |
1.452.636,00 |
184.207,34 |
628.599,57 |
4,77 |
824.036,43 |
180.821,57 |
619.413,80 |
5,16 |
833.222,20 |
|
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
30.000,00 |
30.000,00 |
11.141,95 |
11.141,95 |
0,08 |
18.858,05 |
11.141,95 |
11.141,95 |
0,09 |
18.858,05 |
|
PROMOÇÃO COMERCIAL |
5.000,00 |
22.655,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.655,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.655,17 |
|
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
INICIAL |
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
||||
|
No bimestre |
Até o bimestre (b) |
% (b/total b) |
No bimestre |
Até o bimestre (d) |
% (d/total d) |
|||||
|
TRANSPORTE |
84.000,00 |
84.000,00 |
0,00 |
84.000,00 |
0,64 |
0,00 |
11.000,00 |
44.000,00 |
0,37 |
40.000,00 |
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
84.000,00 |
84.000,00 |
0,00 |
84.000,00 |
0,64 |
0,00 |
11.000,00 |
44.000,00 |
0,37 |
40.000,00 |
|
DESPORTO E LAZER |
1.000,00 |
264.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
264.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
264.750,00 |
|
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
DESPORTO COMUNITÁRIO |
0,00 |
263.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
263.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
263.750,00 |
|
ENCARGOS ESPECIAIS |
201.200,00 |
201.200,00 |
12.992,00 |
139.909,16 |
1,06 |
61.290,84 |
26.189,55 |
107.535,60 |
0,90 |
93.664,40 |
|
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS |
171.200,00 |
171.200,00 |
12.992,00 |
139.909,16 |
1,06 |
31.290,84 |
26.189,55 |
107.535,60 |
0,90 |
63.664,40 |
|
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL |
18.290.000,00 |
21.709.776,40 |
3.101.895,78 |
13.179.130,93 |
100,00 |
8.530.645,47 |
3.082.299,00 |
12.005.316,37 |
100,00 |
9.704.460,03 |
JOCELIO KORDIAKI
Contador
ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal
Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:044CB69D