ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM

MUNICIPIO DE GOIOXIM

MUNICIPIO DE GOIOXIM
SUBF 2/206

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO A ABRIL DE 2016

 

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO (c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (e) = (a-d)

No bimestre

Até o bimestre (b)

% (b/total b)

No bimestre

Até o bimestre (d)

% (d/total d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))

18.290.000,00

20.070.991,71

3.926.263,28

6.746.856,90

100,00

13.324.134,81

2.882.535,31

5.484.829,77

100,00

14.586.161,94

LEGISLATIVA

901.387,92

901.387,92

0,00

0,00

0,00

901.387,92

0,00

0,00

0,00

901.387,92

AÇÃO LEGISLATIVA

901.387,92

901.387,92

0,00

0,00

0,00

901.387,92

0,00

0,00

0,00

901.387,92

ADMINISTRAÇÃO

2.230.952,08

2.230.952,08

261.580,75

515.197,92

7,64

1.715.754,16

280.906,04

512.717,22

9,35

1.718.234,86

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

809.340,00

809.340,00

114.260,78

225.256,47

3,34

584.083,53

127.742,58

222.775,77

4,06

586.564,23

ADMINISTRAÇÃO GERAL

580.000,00

580.000,00

59.253,46

111.028,75

1,65

468.971,25

64.496,95

111.028,75

2,02

468.971,25

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

791.612,08

791.612,08

88.066,51

178.912,70

2,65

612.699,38

88.666,51

178.912,70

3,26

612.699,38

PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.064.250,00

1.064.250,00

160.914,36

301.682,74

4,47

762.567,26

160.119,71

300.508,64

5,48

763.741,36

ADMINISTRAÇÃO GERAL

314.250,00

314.250,00

50.001,66

101.180,21

1,50

213.069,79

49.181,66

100.360,21

1,83

213.889,79

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

307.100,00

307.100,00

30.308,82

65.845,54

0,98

241.254,46

30.308,82

65.845,54

1,20

241.254,46

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

407.900,00

407.900,00

80.603,88

134.656,99

2,00

273.243,01

80.629,23

134.302,89

2,45

273.597,11

SAÚDE

3.642.026,69

3.650.797,69

595.639,41

1.186.666,41

17,59

2.464.131,28

600.274,61

1.174.450,96

21,41

2.476.346,73

ATENÇÃO BÁSICA

3.522.101,50

3.530.872,50

574.323,91

1.153.022,41

17,09

2.377.850,09

578.959,11

1.140.966,96

20,80

2.389.905,54

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

119.925,19

119.925,19

21.315,50

33.644,00

0,50

86.281,19

21.315,50

33.484,00

0,61

86.441,19

EDUCAÇÃO

6.354.183,31

7.621.768,02

2.243.259,34

3.122.499,40

46,28

4.499.268,62

1.133.441,01

2.012.014,87

36,68

5.609.753,15

ENSINO FUNDAMENTAL

5.490.233,31

5.490.233,31

826.941,24

1.641.418,12

24,33

3.848.815,19

826.911,94

1.640.722,62

29,91

3.849.510,69

EDUCAÇÃO INFANTIL

738.850,00

2.006.434,71

1.401.928,50

1.463.051,49

21,68

543.383,22

292.139,47

353.262,46

6,44

1.653.172,25

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

25.100,00

25.100,00

0,00

3.640,19

0,05

21.459,81

0,00

3.640,19

0,07

21.459,81

DIFUSÃO CULTURAL

100.000,00

100.000,00

14.389,60

14.389,60

0,21

85.610,40

14.389,60

14.389,60

0,26

85.610,40

URBANISMO

2.569.000,00

2.569.000,00

515.417,65

1.195.475,85

17,72

1.373.524,15

535.428,98

1.181.951,45

21,55

1.387.048,55

INFRA-ESTRUTURA URBANA

1.914.000,00

1.914.000,00

341.959,61

839.270,69

12,44

1.074.729,31

358.370,94

825.746,29

15,06

1.088.253,71

SERVIÇOS URBANOS

120.000,00

120.000,00

5.040,41

10.102,41

0,15

109.897,59

5.040,41

10.102,41

0,18

109.897,59

PROMOÇÃO COMERCIAL

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

530.000,00

530.000,00

168.417,63

346.102,75

5,13

183.897,25

172.017,63

346.102,75

6,31

183.897,25

GESTÃO AMBIENTAL

124.000,00

124.000,00

0,00

0,00

0,00

124.000,00

0,00

0,00

0,00

124.000,00

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

62.000,00

62.000,00

0,00

0,00

0,00

62.000,00

0,00

0,00

0,00

62.000,00

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

AGRICULTURA

1.018.000,00

1.522.636,00

142.629,25

240.395,62

3,56

1.282.240,38

143.443,11

240.395,62

4,38

1.282.240,38

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

EXTENSÃO RURAL

948.000,00

1.452.636,00

142.629,25

240.395,62

3,56

1.212.240,38

143.443,11

240.395,62

4,38

1.212.240,38

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

PROMOÇÃO COMERCIAL

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO (c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (e) = (a-d)

No bimestre

Até o bimestre (b)

% (b/total b)

No bimestre

Até o bimestre (d)

% (d/total d)

TRANSPORTE

84.000,00

84.000,00

0,00

84.000,00

1,25

0,00

11.000,00

22.000,00

0,40

62.000,00

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

84.000,00

84.000,00

0,00

84.000,00

1,25

0,00

11.000,00

22.000,00

0,40

62.000,00

DESPORTO E LAZER

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

DESPORTO COMUNITÁRIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ENCARGOS ESPECIAIS

201.200,00

201.200,00

6.822,52

100.938,96

1,50

100.261,04

17.921,85

40.791,01

0,74

160.408,99

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

TRANSFERÊNCIAS

171.200,00

171.200,00

6.822,52

100.938,96

1,50

70.261,04

17.921,85

40.791,01

0,74

130.408,99

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

18.290.000,00

20.070.991,71

3.926.263,28

6.746.856,90

100,00

13.324.134,81

2.882.535,31

5.484.829,77

100,00

14.586.161,94

 

JOCELIO KORDIAKI

Contador

 

ELIAS SCHREINER

Prefeito Municipal


Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:125BD449