ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM
MUNICIPIO DE GOIOXIM
MUNICIPIO DE GOIOXIM
DESP FUNÇAO E SUBFUNÇAO
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA |
||||||||||
|
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO |
||||||||||
|
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
||||||||||
|
MARÇO A ABRIL DE 2018 |
||||||||||
|
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") |
||||||||||
|
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
||||
|
No bimestre |
Até o bimestre (b) |
% (b/total b) |
(c) = (a-b) |
No bimestre |
Até o bimestre (d) |
% (d/total d) |
(e) = (a-d) |
|||
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)) |
21.200.000,00 |
28.040.467,39 |
3.645.969,36 |
6.311.148,51 |
100,00 |
21.729.318,88 |
3.468.614,69 |
6.113.048,17 |
100,00 |
21.927.419,22 |
|
ADMINISTRAÇÃO |
4.036.361,86 |
4.090.770,88 |
417.933,83 |
875.252,23 |
13,87 |
3.215.518,65 |
407.624,82 |
857.625,04 |
14,03 |
3.233.145,84 |
|
AÇÃO LEGISLATIVA |
1.250.000,00 |
1.250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.250.000,00 |
|
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
80.000,00 |
80.000,00 |
1.559,37 |
5.725,31 |
0,09 |
74.274,69 |
1.559,37 |
5.725,31 |
0,09 |
74.274,69 |
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
1.707.500,00 |
1.761.909,02 |
312.365,05 |
600.843,41 |
9,52 |
1.161.065,61 |
309.148,59 |
594.104,31 |
9,72 |
1.167.804,71 |
|
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
998.861,86 |
998.861,86 |
104.009,41 |
268.683,51 |
4,26 |
730.178,35 |
96.916,86 |
257.795,42 |
4,22 |
741.066,44 |
|
SEGURANÇA PÚBLICA |
25.000,00 |
25.000,00 |
1.329,31 |
1.329,31 |
0,02 |
23.670,69 |
1.329,31 |
1.329,31 |
0,02 |
23.670,69 |
|
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
25.000,00 |
25.000,00 |
1.329,31 |
1.329,31 |
0,02 |
23.670,69 |
1.329,31 |
1.329,31 |
0,02 |
23.670,69 |
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.211.011,16 |
1.565.127,22 |
238.141,53 |
388.985,04 |
6,16 |
1.176.142,18 |
229.026,63 |
377.350,14 |
6,17 |
1.187.777,08 |
|
ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
10.000,00 |
10.000,00 |
874,00 |
3.870,87 |
0,06 |
6.129,13 |
364,00 |
3.360,87 |
0,05 |
6.639,13 |
|
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
409.296,12 |
748.532,44 |
101.742,75 |
151.859,06 |
2,41 |
596.673,38 |
97.907,85 |
148.024,16 |
2,42 |
600.508,28 |
|
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
771.715,04 |
786.594,78 |
135.524,78 |
233.255,11 |
3,70 |
553.339,67 |
130.754,78 |
225.965,11 |
3,70 |
560.629,67 |
|
SAÚDE |
4.000.000,00 |
5.165.605,21 |
797.788,59 |
1.420.120,74 |
22,50 |
3.745.484,47 |
764.890,91 |
1.381.276,87 |
22,60 |
3.784.328,34 |
|
ATENÇÃO BÁSICA |
3.808.920,86 |
4.956.009,10 |
760.437,45 |
1.377.049,53 |
21,82 |
3.578.959,57 |
727.539,77 |
1.338.205,66 |
21,89 |
3.617.803,44 |
|
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
0,00 |
3.292,27 |
3.292,27 |
3.292,27 |
0,05 |
0,00 |
3.292,27 |
3.292,27 |
0,05 |
0,00 |
|
VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
191.079,14 |
206.303,84 |
34.058,87 |
39.778,94 |
0,63 |
166.524,90 |
34.058,87 |
39.778,94 |
0,65 |
166.524,90 |
|
EDUCAÇÃO |
6.445.051,57 |
6.581.283,05 |
1.005.148,98 |
1.902.909,21 |
30,15 |
4.678.373,84 |
965.963,58 |
1.861.166,31 |
30,45 |
4.720.116,74 |
|
ENSINO FUNDAMENTAL |
5.290.615,88 |
5.374.483,41 |
875.043,33 |
1.664.281,04 |
26,37 |
3.710.202,37 |
840.662,82 |
1.627.843,03 |
26,63 |
3.746.640,38 |
|
EDUCAÇÃO INFANTIL |
1.089.435,69 |
1.141.799,64 |
130.105,65 |
238.628,17 |
3,78 |
903.171,47 |
125.300,76 |
233.323,28 |
3,82 |
908.476,36 |
|
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|
EDUCAÇÃO ESPECIAL |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
CULTURA |
70.000,00 |
70.000,00 |
2.850,00 |
8.550,00 |
0,14 |
61.450,00 |
2.850,00 |
8.550,00 |
0,14 |
61.450,00 |
|
DIFUSÃO CULTURAL |
70.000,00 |
70.000,00 |
2.850,00 |
8.550,00 |
0,14 |
61.450,00 |
2.850,00 |
8.550,00 |
0,14 |
61.450,00 |
|
URBANISMO |
2.395.315,88 |
6.075.518,17 |
254.540,15 |
515.757,03 |
8,17 |
5.559.761,14 |
253.135,27 |
511.948,35 |
8,37 |
5.563.569,82 |
|
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
1.038.000,00 |
4.718.202,29 |
242.895,07 |
501.711,95 |
7,95 |
4.216.490,34 |
242.698,87 |
499.111,95 |
8,16 |
4.219.090,34 |
|
SERVIÇOS URBANOS |
812.000,00 |
812.000,00 |
11.645,08 |
11.645,08 |
0,18 |
800.354,92 |
10.436,40 |
10.436,40 |
0,17 |
801.563,60 |
|
SANEAMENTO BÁSICO URBANO |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
530.315,88 |
530.315,88 |
0,00 |
2.400,00 |
0,04 |
527.915,88 |
0,00 |
2.400,00 |
0,04 |
527.915,88 |
|
GESTÃO AMBIENTAL |
170.000,00 |
210.957,35 |
0,00 |
51.048,62 |
0,81 |
159.908,73 |
0,00 |
51.048,62 |
0,84 |
159.908,73 |
|
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
100.000,00 |
140.957,35 |
0,00 |
40.957,35 |
0,65 |
100.000,00 |
0,00 |
40.957,35 |
0,67 |
100.000,00 |
|
CONTROLE AMBIENTAL |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
10.091,27 |
0,16 |
59.908,73 |
0,00 |
10.091,27 |
0,17 |
59.908,73 |
|
AGRICULTURA |
1.130.000,00 |
1.438.413,51 |
425.171,46 |
483.318,53 |
7,66 |
955.094,98 |
402.036,42 |
460.183,49 |
7,53 |
978.230,02 |
|
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
90.000,00 |
90.000,00 |
18.445,91 |
23.428,78 |
0,37 |
66.571,22 |
9.260,87 |
14.243,74 |
0,23 |
75.756,26 |
|
ABASTECIMENTO |
560.000,00 |
560.000,00 |
109.715,55 |
149.666,32 |
2,37 |
410.333,68 |
109.565,55 |
149.516,32 |
2,45 |
410.483,68 |
|
EXTENSÃO RURAL |
480.000,00 |
788.413,51 |
297.010,00 |
310.223,43 |
4,92 |
478.190,08 |
283.210,00 |
296.423,43 |
4,85 |
491.990,08 |
|
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e) = (a-d) |
||||
|
No bimestre |
Até o bimestre (b) |
% (b/total b) |
(c) = (a-b) |
No bimestre |
Até o bimestre (d) |
% (d/total d) |
||||
|
COMÉRCIO E SERVIÇOS |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
PROMOÇÃO COMERCIAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
ENERGIA |
54.889,63 |
54.889,63 |
5.035,00 |
5.035,00 |
0,08 |
49.854,63 |
5.035,00 |
5.035,00 |
0,08 |
49.854,63 |
|
ENERGIA ELÉTRICA |
54.889,63 |
54.889,63 |
5.035,00 |
5.035,00 |
0,08 |
49.854,63 |
5.035,00 |
5.035,00 |
0,08 |
49.854,63 |
|
TRANSPORTE |
1.055.731,76 |
2.156.264,23 |
466.256,93 |
627.069,22 |
9,94 |
1.529.195,01 |
404.949,17 |
565.761,46 |
9,25 |
1.590.502,77 |
|
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
0,00 |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
1.055.731,76 |
2.081.264,23 |
466.256,93 |
627.069,22 |
9,94 |
1.454.195,01 |
404.949,17 |
565.761,46 |
9,25 |
1.515.502,77 |
|
DESPORTO E LAZER |
310.500,00 |
310.500,00 |
31.773,58 |
31.773,58 |
0,50 |
278.726,42 |
31.773,58 |
31.773,58 |
0,52 |
278.726,42 |
|
DESPORTO COMUNITÁRIO |
310.500,00 |
310.500,00 |
31.773,58 |
31.773,58 |
0,50 |
278.726,42 |
31.773,58 |
31.773,58 |
0,52 |
278.726,42 |
|
ENCARGOS ESPECIAIS |
191.138,14 |
191.138,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191.138,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191.138,14 |
|
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
191.138,14 |
191.138,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191.138,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191.138,14 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85.000,00 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85.000,00 |
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL III = (I + II) |
21.200.000,00 |
28.040.467,39 |
3.645.969,36 |
6.311.148,51 |
100,00 |
21.729.318,88 |
3.468.614,69 |
6.113.048,17 |
100,00 |
21.927.419,22 |
JOCELIO KORDIAKI
Contador
MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal de Goioxim
Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Código Identificador:C2E93C54