ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

GABINETE DO PREFEITO
PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 2025

Plano de Compras Anuais para

Prefeitura Municipal de São Fernando/RN

Introdução

O Plano de Compras Anuais é uma ferramenta essencial para o planejamento estratégico e operacional da gestão municipal. Ele tem como objetivo organizar e prever as aquisições necessárias ao funcionamento dos serviços públicos, garantindo transparência, eficiência e economicidade.

Estrutura do Plano

1. Identificação

Prefeitura: São Fernando/RN.

Ano de referência: 2025.

Responsável pelo plano: Genilson Medeiros Maia.

2. Objetivos

Garantir o abastecimento de bens e serviços necessários à administração municipal.

Promover a racionalização de recursos públicos.

Fortalecer a transparência nas aquisições.

3. Diagnóstico de Necessidades

A estrutura organizacional da Prefeitura Municipal e, portanto, dos órgãos executores de políticas públicas, é a seguinte:

Gabinete do Prefeito

Gabinete do Vice-Prefeito

Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Secretaria Municipal de Tributação e Finanças

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento

Secretaria Municipal de Esporte e Turismo

Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria Municipal do Idoso e da Pessoa com Deficiência

Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos

Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Transporte e Mobilidade Urbana

Secretaria Municipal de Projetos Especiais e Relações Institucionais

4. Categorias de Compras

Materiais de consumo: Papelaria, limpeza, ferramentas, alimentação, etc.

Serviços: Manutenção de equipamentos, transporte, consultorias, restauração de prédios, construção de prédios e praças, pavimentação e outros.

Bens permanentes: Móveis, equipamentos eletrônicos, veículos, etc.

5. Cronograma

O plano de compras será executado no corrente exercício financeiro.

6. Orçamento

Estimativa de custos: Prever os recursos financeiros necessários para cada item ou categoria de compra.

Fontes de financiamento: Informar se os recursos serão provenientes de arrecadação própria, transferências federais ou estaduais.

7. Procedimentos de Aquisição

Seguir rigorosamente a legislação vigente, como a Lei de Licitações (Lei Federal nº 14.133/2021).

Incluir métodos de aquisição como licitação, pregões eletrônicos de presenciais, dispensa ou inexigibilidade de licitação.

8. Indicadores de Monitoramento

A meta geral é executar as ações durante o exercício financeiro vigente. Para isto, dividir-se-á o período por bimestre e confrontar-se-á pelas médias, tanto financeira, quanto física.

Com relação aos serviços de restauração, manutenção e construção, para cada um a que se elaborar um cronograma de execução.

Caso ocorra descumprimento de cronograma os fiscais de contrato notificarão o credor/fornecedor, estabelecerão prazos para a adequação cronométrica e, se for o caso, indicarão a aplicação de multa e outras penalidades pela autoridade gestora do contrato. Os fiscais também serão responsáveis por averiguar a qualidade dos produtos e serviços adquiridos.

9. Revisão e Ajustes

O Plano passará por revisões periódicas para adequar às mudanças de demanda ou orçamento. O que será realizado de forma documental para registro e prestação de contas.

10. Conclusão

Este Plano de Compras Anuais foi desenvolvido para promover uma gestão eficiente e transparente na Prefeitura Municipal de São Fernando/RN. Esta sistemática facilitará a organização e execução das aquisições municipais, resultando em maior qualidade na prestação de serviços públicos e na utilização dos recursos públicos.

Seguem em anexo a planilha com a relação das compras e serviços a serem executadas no corrente exercício financeiro.

São Fernando/RN, maio de 2025.

 

GENILSON MEDEIROS MAIA

Prefeito Municipal

 

ANEXO I

 

GABINETE DO PREFEITO MUNCIPAL

 

Descrição

Apresent.

Quant.

Valor estimado

1

Materiais de consumo

/////////////////

///////////

R$ 61.320,00

 

Expediente/papelaria

Unidade

1000

6.660,00

 

Alimentação

Quilograma

2000

10.500,00

 

Água potável

Garrafão

500

5.000,00

 

Limpeza

Litros

1500

12.000,00

 

Combustível

Litros

4000

27.160,00

2

Equipamentos

 

 

R$ 18.028,00

 

Computador/Nootbook

Unidade

02

6.000,00

 

Televisão

Unidade

01

1.200,00

 

Cadeiras

Unidade

04

2.500,00

 

Birô

Unidade

02

1.428,00

 

Prateleira

Unidade

02

2.000,00

 

Frigobar

Unidade

01

3.000,00

 

Impressora jato de tinta

Unidade

01

1.900,00

3

Serviços

 

 

R$ 113.000,00

 

Manutenção de equipamentos

Unidade

80

20.000,00

 

Manutenção do prédio

Unidade

100

15.000,00

 

Locação de veículo mensal

Unidade

01

78.000,00

 

FONTE: 150000

Soma geral

R$ 192.348,00

 

 

 

 

 

GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL

 

 

 

1

Materiais de consumo

 

 

R$ 3.330,00

 

Expediente/papelaria

Unidade

500

3.330,00

2

Equipamentos

 

 

R$ 7.928,00

 

Computador/Nootbook

Unidade

01

3.000,00

 

Cadeiras

Unidade

04

2.500,00

 

Birô

Unidade

02

1.428,00

 

Prateleira

Unidade

01

1.000,00

3

Serviços

 

 

R$ 55.000,00

 

Manutenção de equipamentos

Unidade

20

5.000,00

 

Locação de veículo mensal

Unidade

01

42.000,00

 

Manutenção prédio

Unidade

01

8.000,00

 

FONTE: 150000

Soma geral

R$ 66.258,00

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

1

Materiais de consumo

 

 

R$ 61.310,00

 

Expediente/papelaria

Unidade

5000

6.665,00

 

Suprimento de Informática

Unidade

100

3.400,00

 

Alimentação

Quilograma

1500

7.875,00

 

Água potável

Garrafão

1500

15.000,00

 

Combustível

Litros

3000

20.370,00

 

Limpeza

Unidade

1000

8.000,00

2

Equipamentos

 

 

R$ 32.570,00

 

Computador/Nootbook

Unidade

02

6.000,00

 

Televisão

Unidade

01

1.200,00

 

Cadeiras

Unidade

20

12.500,00

 

Birô

Unidade

05

3.570,00

 

Prateleira

Unidade

02

2.000,00

 

Ar Condicionado

Unidade

02

3.500,00

 

Impressora jato de tinta

Unidade

02

3.800,00

3

Serviços

 

 

R$ 97.000,00

 

Manutenção de equipamentos

Unidade

20

5.000,00

 

Manutenção do prédio

Unidade

01

8.000,00

 

Locação de veículo mensal

Unidade

02

84.000,00

 

FONTE: 15000

Soma geral

R$ 190.880,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS

1

Materiais de consumo

 

 

R$ 50.000,00

 

Expediente/papelaria

Unidade

3.000

20.000,00

 

Materiais de construção

Unidade

10

3.000,00

 

Alimentação

Quilograma

150

4.000,00

 

Suprimentos de informática

Unidade

500

17.000,00

 

Limpeza

Unidade

200

6.000,00

2

Equipamentos

 

 

R$ 50.000,00

 

Computador/Nootbook

Unidade

05

15.000,00

 

Armário

Unidade

04

4.000,00

 

Cadeiras

Unidade

08

5.000,00

 

Birô

Unidade

07

5.000,00

 

Prateleira

Unidade

05

5.000,00

 

Ar Condicionado

Unidade

04

7.000,00

 

Impressora

Unidade

05

9.000,00

3

Serviços

 

 

R$ 65.000,00

 

Manutenção de equipamentos informática

Unidade

10

8.000,00

 

Manutenção de equipamentos de ar condicionado

Unidade

10

7.000,00

 

Recarga de Toners e troca de cilindro

Unidade

150

23.000,00

 

Serviços de fotocópias, serigrafia, gráficos e encadernação

Unidade

2000

12.000,00

 

Serviços cartoriais

Unidade

100

15.000,00

 

FONTES: 150000

Soma geral

R$ 165.000,00

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

 

 

 

1

Materiais de consumo

 

 

R$ 691.850,00

 

Expediente/papelaria

Unidade

10000

66.600,00

 

Alimentação

Quilograma

15000

78.750,00

 

Água potável

Garrafão

3000

30.000,00

 

Combustível

Litros

50000

339.500,00

 

Suprimento de informática

Unidade

500

17.000,00

 

Limpeza

Litros

20000

160.000,00

2

Equipamentos

 

 

R$ 299.010,00

 

Computador/Nootbook

Unidade

10

30.000,00

 

Impressora jato de tinta

Unidade

05

9.500,00

 

Ar Condicionado

Unidade

50

87.500,00

 

Cadeiras de escritório

Unidade

20

12.500,00

 

Cadeiras escolares

Unidade

100

30.000,00

 

Mesa escolar

Unidade

100

50.000,00

 

Mesa de reunião

Unidade

02

5.000,00

 

Birô

Unidade

15

10.710,00

 

Prateleira

Unidade

15

15.000,00

 

Frizer

Unidade

03

9.000,00

 

Geladeira

Unidade

02

2.400,00

 

Fugão industrial

Unidade

04

6.000,00

 

Fugão comum

Unidade

02

1.800,00

 

Prato

Unidade

500

2.500,00

 

Copo

Unidade

800

1.600,00

 

Xícara

Unidade

500

1.500,00

 

Talher

Unidade

1000

4.000,00

 

Panela de pressão

Unidade

08

4.000,00

 

Cadeirão de alumínio

Unidade

08

2.400,00

 

Liquidificador industrial

Unidade

04

6.000,00

 

Espremedor de frutas

Unidade

04

4.000,00

 

Bacia de plástico

Unidade

20

2.000,00

 

Balde de plástico

Unidade

20

1.600,00

3

Serviços

 

 

R$ 1.674.000,00

 

Manutenção de equipamentos

Unidade

200

50.000,00

 

Manutenção do prédio/secretaria

Unidade

03

80.000,00

 

Locação de veículo mensal

Unidade

04

14.000,00

 

Manutenção de veículos

Unidade

100

100.000,00

 

Construção de prédio/salas de aula

Unidade

09

800.000,00

 

Festa Junina

Unidade

01

20.000,00

 

Festa da Co-Padroeira

Unidade

01

80.000,00

 

Festa da Padroeira

Unidade

01

500.000,00

 

Festa de Natal

Unidade

01

20.000,00

 

Festa de Reveillon

Unidade

01

10.000,00

 

FONTES: 150000; 15021001; 15520000; 15500000; 156900001; 15400000; 15420000

Soma geral

R$ 2.664.860,00

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

 

 

 

1

Materiais de consumo

 

 

R$ 1.834.820,00

 

Expediente/papelaria

Unidade

12000

79.920,00

 

Medicamentos básicos

Caixa

85000

300.000,00

 

Medicamentos éticos

Caixa

35000

300.000,00

 

Alimentação

Litros

42000

220.500,00

 

Água potável

Garrafão

400

4.000,00

 

Insumos odontológico

Unidade

28000

85.000,00

 

Materiais hospitalar

Unidade

7000

350.000,00

 

Combustível

Unidade

60000

407.400,00

 

Limpeza

Unidade

6000

48.000,00

 

Suprimento de informática

Unidade

100

40.000,00

2

Equipamentos

 

 

R$ 281.826,00

 

Computador/Nootbook

Unidade

04

12.000,00

 

Impressora a jato de tinta

Unidade

02

3.800,00

 

Cadeiras odontológicas

Unidade

02

4.800,00

 

Cadeiras de escritório

Unidade

04

2.500,00

 

Cadeiras longarina

Unidade

01

2.800,00

 

Cadeiras de roda

Unidade

02

1.500,00

 

Birô

Unidade

09

6.426,00

 

Prateleira

Unidade

05

5.000,00

 

Câmera fria

Unidade

04

6.000,00

 

Cama hospitalar

Unidade

03

2.000,00

 

Cadeira de rodas

Unidade

04

3.200,00

 

Aqusição de veículo

Unidade

02

200.000,00

 

Ferro de passar roupa

Unidade

08

2.400,00

 

Foco clínico e ginecológico led has flexível

Unidade

02

900,00

 

Licheira inox 30, com pedal e cesto removível

Unidade

02

2.000,00

 

Armário de aço

Unidade

04

4.500,00

 

Refrigerador frost free 240l

Unidade

02

6.000,00

 

Consultório odontológico s201 couro

Unidade

02

16.000,00

 

Liquidificador com duas velocidades 220 vlts

Unidade

04

2.400,00

3

Serviços

 

 

R$ 882.000,00

 

Manutenção de equipamentos

Unidade

800

200.000,00

 

Manutenção do prédio

Unidade

02

150.000,00

 

Locação de veículo mensal (médio porte)

Unidade

03

120.000,00

 

Manutenção de veículos

Unidade

30

200.000,00

 

Serviços de hospedaria em Natal (mês)

Unidade

200

96.000,00

 

Terceirização serviços médicos

Unidade

02

28.000,00

 

Terceirização serviços enfermagem

Unidade

01

48.000,00

 

Recolhimento de lixo hospitalar

Unidade

04

40.000,00

 

FONTES: 150000; 15021002; 16000000; 26000000

Soma geral

R$ 2.998.646,00

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

 

 

 

1

Materiais de consumo

 

 

R$ 21.825,00

 

Expediente/papelaria

Unidade

500

3.330,00

 

Alimentação

Quilograma

400

2.100,00

 

Água potável

Garrafão

800

8.000,00

 

Limpeza

Litros

500

3.395,00

 

Suprimento de Informática

Unidade

20

5.000,00

2

Equipamentos

 

 

R$ 44.664,00

 

Computador/Nootbook

Unidade

01

3.000,00

 

Impressora jato de tinta

Unidade

01

1.900,00

 

Cadeiras de escritório

Unidade

08

5.000,00

 

Mesa de reunião

Unidade

01

1.000,00

 

Birô

Unidade

01

714,00

 

Prateleira

Unidade

01

1.000,00

 

Bola

Unidade

100

20.000,00

 

Bomba para encher bola

Unidade

05

350,00

 

Apito

Unidade

100

500,00

 

Máquina cortar grama

Unidade

02

4.000,00

 

Balde de plástico

Unidade

20

1.200,00

 

Mesa para práica de tênis

Unidade

02

6.000,00

3

Serviços

 

 

R$ 633.000,00

 

Manutenção de equipamentos

Unidade

50

5.000,00

 

Manutenção do prédio

Unidade

01

20.000,00

 

Manutenção de piscina

Unidade

01

10.000,00

 

Confecção de rede de nyllon

M

3000

8.000,00

 

Arbitragem

Grupos

20

20.000,00

 

Corrida Atletismo

Unidade

01

8.000,00

 

Manutenção de veículos

Hora

120

4.000,00

 

Restauração Complexo Esportivo

Unidade

01

15.000,00

 

Restauração Ginásio Paulo Emídio de Medeiros

Unidade

01

20.000,00

 

Construção de Areninha esportiva

Unidade

01

420.000,00

 

Taça São Fernando Futsal

Unidade

01

80.000,00

 

Taça São Fernando Voleibol

Unidade

01

5.000,00

 

Torneio Ruralzão

Unidade

01

6.000,00

 

Copa São Fernando Futebol

Unidade

01

12.000,00

 

FONTE: 150000

Soma geral

R$ 699.489,00

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 

 

 

1

Materiais de consumo

 

 

R$ 52.082,00

 

Expediente/papelaria

Unidade

200

1.332,00

 

Alimentação

Quilograma

3000

15.750,00

 

Água potável

Garrafão

100

1.000,00

 

Suprimento de informática

Unidade

10

10.000,00

 

Limpeza

Litros

3000

24.000,00

2

Equipamentos

 

 

R$ 45.478,00

 

Computador/Nootbook

Unidade

02

6.000,00

 

Impressora jato de tinta

Unidade

02

3.800,00

 

Televisão

Unidade

01

1.600,00

 

Cadeiras de escritório

Unidade

08

5.000,00

 

Cadeiras escolares

Unidade

50

15.000,00

 

Mesa de reunião

Unidade

01

1.500,00

 

Birô

Unidade

02

1.428,00

 

Prateleira

Unidade

02

2.000,00

 

Frizer

Unidade

01

3.000,00

 

Fugão comum

Unidade

02

1.000,00

 

Prato

Unidade

100

500,00

 

Copo

Unidade

100

200,00

 

Xícara

Unidade

100

300,00

 

Talher

Unidade

200

800,00

 

Panela de pressão

Unidade

03

300,00

 

Cadeirão de alumínio

Unidade

02

250,00

 

Liquidificador industrial

Unidade

01

1.500,00

 

Espremedor de frutas

Unidade

01

600,00

 

Bacia de plástico

Unidade

20

300,00

 

Balde de plástico

Unidade

20

400,00

3

Serviços

 

 

R$ 698.800,00

 

Manutenção de equipamentos

Unidade

50

5.000,00

 

Manutenção do prédio

Unidade

01

12.000,00

 

Locação de prédio

Unidade

01

10.800,00

 

Manutenção de veículos

Hora

300

72.000,00

 

Terceirização mão-de-obra (Prog. Fortalecimento Vínculos)

Unidade

12

96.000,00

 

Construção de prédio/Centro de Convivência

Unidade

01

350.000,00

 

Ampliação de salas no prédio do CRAS

Unidade

01

10.000,00

 

Festa alusiva às Mães

Unidade

01

50.000,00

 

Festa alusiva aos Pais

Unidade

01

20.000,00

 

Prog. Lar Meu Aconchego

Unidade

20

20.000,00

 

Prog. Casa Renovada

Unidade

20

20.000,00

 

Prog. Aluguel Social

Unidade

30

9.000,00

 

Prog. Alimentar Bem (cestas básicas)

Unidade

400

24.000,00

 

FONTES: 150000; 1700000; 160000

Soma geral

R$ 796.360,00

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO

 

1

Materiais de consumo

 

 

R$ 38.639,00

 

Expediente/papelaria

Unidade

400

R$ 2.664,00

 

Alimentação

Quilograma

300

R$ 1.575,00

 

Água potável

Garrafão

200

R$ 2.000,00

 

Suprimento de informática

Unidade

50

R$ 20.000,00

 

Limpeza

Litros

300

R$ 2.400,00

 

Medicamentos/Anestesia

Fraco

100

R$ 10.000,00

2

Equipamentos

 

 

R$ 200.034,00

 

Computador/Nootbook

Unidade

01

3.000,00

 

Impressora jato de tinta

Unidade

01

1.900,00

 

Televisão

Unidade

01

1.200,00

 

Cadeiras de escritório

Unidade

08

5.000,00

 

Caixa d'água em fibrocimento

Unidade

30

150.000,00

 

Cano PVC, extensão de 6m

Unidade

1000

8.000,00

 

Bomba elétrica

Unidade

02

6.000,00

 

Birô

Unidade

01

714,00

 

Prateleira

Unidade

02

2.000,00

 

Fugão comum

Unidade

01

500,00

 

Prato

Unidade

80

400,00

 

Copo

Unidade

80

160,00

 

Xícara

Unidade

20

60,00

 

Talher

Unidade

80

3.200,00

 

Mesa cirúrgica para trat. Animal pequeno porte

Unidade

01

8.000,00

 

Bistorí cirúrgico

Unidade

02

4.000,00

 

Foco clínico

Unidade

02

900,00

 

Cadeiras de escritório

Unidade

08

5.000,00

3

Serviços

 

 

R$ 287.115,00

 

Manutenção de equipamentos

Unidade

80

6.000,00

 

Manutenção do prédio

Unidade

01

20.000,00

 

Locação de veículo mensal

Unidade

02

7.000,00

 

Manutenção de veículos

Hora

160

32.000,00

 

Construção de rede adutora

Unidade

01

15.000,00

 

Restauração de prédio para instalar clínica veterinária

Unidade

01

30.000,00

 

Programa Corte de Terra/combustível

Litros

5000

33.950,00

 

Programa Forragem Nutritiva/combustível

Litros

4000

27.160,00

 

Programa Forragem Nutritiva/lona plástica

Metro

2000

14.000,00

 

Programa Água Produtiva/combustível

Litros

5000

33.950,00

 

Programa Água Boa/combustível

Litros

4500

30.555,00

 

Programa Melhoria Genética/SEBRAE

Unidade

60

20.000,00

 

Programa Natalidade Controlada

Unidade

50

15.000,00

 

Programa Pena Caipira

Unidade

300

2.500,00

 

FONTE: 150000

Soma geral

R$ 525.788,00

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. TRANSPORTE E MOB. URBANA

 

 

1

Materiais de consumo

 

 

R$ 250.363,00

 

Expediente/papelaria

Unidade

500

3.330,00

 

Alimentação

Quilograma

500

13.333,00

 

Água potável

Garrafão

200

2.000,00

 

Suplemento de informática

Unidade

50

20.000,00

 

Combustível

Litros

30000

203.700,00

 

Limpeza

Litros

1000

8.000,00

2

Equipamentos/produtos

 

 

R$ 14.864,00

 

Computador/Nootbook

Unidade

01

3.000,00

 

Impressora jato de tinta

Unidade

01

1.900,00

 

Cadeiras de escritório

Unidade

08

5.000,00

 

Mesa de reunião

Unidade

01

1.000,00

 

Birô

Unidade

01

714,00

 

Prateleira

Unidade

01

1.000,00

 

Geladeira

Unidade

01

1.200,00

 

Fugão comum

Unidade

01

900,00

 

Balde de plástico

Unidade

05

150,00

3

Serviços

 

 

R$ 4.075.016,76

 

Manutenção de equipamentos

Unidade

200

40.000,00

 

Locação de veículo mensal (médio e grande porte)

Unidade

02

180.000,00

 

Manutenção de veículos

Hora

150

30.000,00

 

Manutenção de máquinas

Hora

400

96.000,00

 

Construção de praça pública/Aristides Fernandes

Unidade

01

300.000,00

 

Restauração de praça pública/José Josias Fernandes

Unidade

01

350.000,00

 

Construção de pavimentação paralelepídido

M2

5000

480.000,00

 

Ampliação do Cemitério Público

M2

3000

750.000,00

 

Restauração de estradas vicinais

Quilômetros

800

200.000,00

 

Aquisição de mata-burro de ferro

Unidade

20

100.000,00

 

Restauração e assentamento de mata-burro

Unidade

15

30.000,00

 

Terceirização de mão-de-obra (garis)

Anual

12

694.229,16

 

Terceirização de mão-de-obra (Auxiliar de Serv. Gerais)

Anual

12

824.787,60

 

FONTES: 150000; 1600000

Soma geral

R$ 4.340.243,76

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

 

 

1

Materiais de consumo

 

 

R$ 29.750,00

 

Expediente/papelaria

Unidade

500

3.330,00

 

Alimentação

Quilograma

200

1.050,00

 

Água potável

Garrafão

100

1.000,00

 

Limpeza

Litros

500

4.000,00

 

Combustível

Litros

3000

20.370,00

2

Equipamentos

 

 

R$ 13.328,00

 

Computador/Nootbook

Unidade

01

3.000,00

 

Armário

Unidade

01

1.000,00

 

Cadeiras

Unidade

08

5.000,00

 

Birô

Unidade

02

1.428,00

 

Prateleira

Unidade

02

1.000,00

 

Impressora jato de tinta

Unidade

01

1.900,00

3

Serviços

 

 

R$ 46.100,00

 

Manutenção de equipamentos

Unidade

10

2.500,00

 

Manutenção do prédio

Unidade

01

10.000,00

 

Locação de veículo mensal

Unidade

01

33.600,00

 

FONTE: 1500000

Soma geral

R$ 89.178,00

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

 

 

 

1

Materiais de consumo

 

 

R$ 22.960,00

 

Expediente/papelaria

Unidade

500

3.330,00

 

Alimentação

Quilograma

200

1.050,00

 

Água potável

Garrafão

100

1.000,00

 

Combustível

Litros

2000

13.580,00

 

Limpeza

Litros

500

4.000,00

2

Equipamentos

 

 

R$ 11.364,00

 

Computador/Nootbook

Unidade

01

3.000,00

 

Armário

Unidade

01

1.000,00

 

Cadeiras

Unidade

06

3.750,00

 

Birô

Unidade

01

714,00

 

Prateleira

Unidade

02

1.000,00

 

Impressora jato de tinta

Unidade

01

1.900,00

3

Serviços

 

 

R$ 44.100,00

 

Manutenção de equipamentos

Unidade

10

2.500,00

 

Manutenção do prédio

Unidade

01

8.000,00

 

Locação de veículo mensal

Unidade

01

33.600,00

 

FONTE: 150000

Soma geral

R$ 78.424,00

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS E REL. INSTITUCIONAIS

 

 

1

Materiais de consumo

 

 

R$ 9.380,00

 

Expediente/papelaria

Unidade

500

3.330,00

 

Alimentação

Quilograma

200

1.050,00

 

Água potável

Garrafão

100

1.000,00

 

Limpeza

Litros

500

4.000,00

2

Equipamentos

 

 

R$ 9.114,00

 

Computador/Nootbook

Unidade

01

3.000,00

 

Armário

Unidade

01

R$ 1.000,00

 

Cadeiras

Unidade

04

R$ 2.500,00

 

Birô

Unidade

01

R$ 714,00

 

Impressora jato de tinta

Unidade

01

R$ 1.900,00

3

Serviços

 

 

R$ 41.100,00

 

Manutenção de equipamentos

Unidade

10

2.500,00

 

Manutenção do prédio

Unidade

01

5.000,00

 

Locação de veículo

Unidade

01

33.600,00

 

FONTE: 150000

Soma geral

R$ 59.594,00

 

São Fernando/RN, de maio de 2025.

Total para o Plano

R$ 12.867.068,76


Publicado por:
Mateus Calista da Silva
Código Identificador:20E9339A


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/05/2025. Edição 3546
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